2007年度財務報告
2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008
| 社団法人エゾシカ協会 販売費及び一般管理費内訳書 | |||
| 2007.4.1〜2008.3.31 | |||
| 非収益 | 収益 | 合計 | |
| 科目 | 金額 | 金額 | 金額 |
| 給料手当 | 782,000 |
1,518,000 |
2,300,000 |
| 雑給 | 90,000 |
90,000 |
|
| 法定福利費 | 124,438 |
241,556 |
365,994 |
| 支払手数料 | 57,205 |
139,622 |
196,827 |
| 旅費・交通費 | 233,647 |
650,973 |
884,620 |
| 通信費 | 63,048 |
122,387 |
185,435 |
| 事務消耗品費 | 19,085 |
37,047 |
56,132 |
| 消耗品費 | 7,365 |
14,297 |
21,662 |
| 減価償却費 | - |
- |
- |
| 地代・家賃 | 39,100 |
75,900 |
115,000 |
| 租税公課 | - |
69,000 |
69,000 |
| 修繕費 | - |
- |
- |
| 水道・光熱費 | 70,408 |
136,675 |
207,083 |
| 会議費 | 25,000 |
47,991 |
72,991 |
| 雑費 | 33,936 |
65,876 |
99,812 |
| 合計 | 1,455,232 |
3,209,324 |
4,664,556 |
| 社団法人エゾシカ協会 損益計算書 | ||||
| 2007.4.1〜2008.3.31 | ||||
| 非収益事業 | 収益 | 合計 | ||
| 科目 | 金額 | 金額 | 金額 | |
| {経常損益の部} | 円 | 円 | 円 | |
| (営業損益の部) | ||||
| 「売上高」 | ||||
| 売上高 | 1,500,000 |
2,923,750 |
4,423,750 |
|
| 「売上原価」 | ||||
| 外注加工費 | 154,050 |
149,300 |
303,350 |
|
| 仕入れ | - |
35,070 |
35,070 |
|
| 売上総利益金額 | 1,345,950 |
2,739,380 |
4,085,330 |
|
| 「販売費及び一般管理費」 | 1,455,232 |
3,209,324 |
4,664,556 |
|
| 営業損失金額 | -109,282 |
-469,944 |
-579,226 |
|
| (営業外損益の部) | ||||
| 受取利息 | 1,003 |
1,003 |
||
| 雑収入 | 7,104 |
13,954 |
21,058 |
|
| (営業外費用) | ||||
| 支払い利息 | - |
29,965 |
29,965 |
|
| 経常損失 | 100,896 |
484,952 |
585,848 |
|
| 税引前当期損失 | 100,896 |
484,952 |
585,848 |
|
| 法人税充当額 | 23,752 |
46,106 |
69,858 |
|
| 当期末処分損失 | 124,648 |
531,058 |
655,706 |
|
| 社団法人エゾシカ協会 貸借対照表 2008年3月31日現在 | ||||
| 資産の部 | 負債の部 | |||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 | |
| 円 | 円 | |||
| 流動資産 | 2,426,600 |
流動負債 | 1,964,992 |
|
| 現金及び預金 | 678,600 |
未払金 | 156,614 |
|
| 売掛金 | 1,748,000 |
預り金 | 38,520 |
|
| 未払 法人税 | 69,858 |
|||
| 短期借入金 | 1,700,000 |
|||
| 固定資産 | 80,000 |
負債合計 | 1,964,992 |
|
| (有形固定資産) | ||||
| 工具器具・備品 | 80,000 |
資本の部 | ||
| 基本金 | 541,608 |
|||
| 資本金 | 1,197,314 |
|||
| 利益剰余金 | -655,706 |
|||
| その他利益剰余金 | -655,706 |
|||
| 繰越利益剰余金 | -655,706 |
|||
| 純資産合計 | 541,608 |
|||
| 資産合計 | 2,506,600 |
負債・資本合計 | 2,506,600 |
|
